2021年度
蒸湘區(qū)民政局部門決算
目錄
第一部分蒸湘區(qū)民政局單位概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一,、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
蒸湘區(qū)民政局單位概況
一,、 部門職責(zé)
1、研究制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,;負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作方針政策的組織實(shí)施,;負(fù)責(zé)全區(qū)民政信息宣傳、政策研究和全區(qū)民政行政執(zhí)法檢查,。
2,、主管全區(qū)農(nóng)村五保戶的五保供給和敬老院的建設(shè)、管理工作,。
3,、建立并實(shí)施全區(qū)城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民最低生活保障制度,。
4,、承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)工作,指導(dǎo)村委會,、居委會開展村,、居民自治活動;承擔(dān)居委會,、村委會的設(shè)立和調(diào)整工作,,負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)的管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理,;指導(dǎo)殯葬工作,。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記工作和兒童收養(yǎng)登記管理工作,。
6,、負(fù)責(zé)全區(qū)社會團(tuán)體的登記、管理和年度檢查工作,;監(jiān)督社會團(tuán)體活動,,查處社團(tuán)組織違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。
7,、負(fù)責(zé)省,、區(qū)、鄉(xiāng)界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作,;負(fù)責(zé)全區(qū)地名資料的收集,、整理和地名的命名、更名工作,。
8,、負(fù)責(zé)全區(qū)社會福利設(shè)施和城市社會孤老,、孤殘、孤兒的管理,;負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)的認(rèn)定審報(bào),、管理和年檢工作。
9,、負(fù)責(zé)城市生活無著的流浪乞討人員救助管理工作,。
10、負(fù)責(zé)民政財(cái)務(wù),、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作,指導(dǎo),、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)管理和使用,。
11、承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。蒸湘區(qū)民政局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(政策法規(guī)股),、規(guī)劃財(cái)務(wù)人事股、社會事務(wù)股,、老幼服務(wù)股,、慈善事業(yè)和社會工作股、居民收入核對股,。
(二)決算單位構(gòu)成,。蒸湘區(qū)民政局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:蒸湘區(qū)民政局單位本級以及蒸湘區(qū)城鄉(xiāng)社會救助服務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
(公開表格附后)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2021年度收,、支總計(jì)4612.24萬元。與上年相比,,減少74.79萬元,,減少1.62%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫和軍休職能劃出,,資金減少,。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)3487.85萬元,,其中:財(cái)政撥款收入3403.89萬元,,占97.59%;上級補(bǔ)助收入0萬元,,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%;經(jīng)營收入0萬元,,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,占0%,;其他收入83.96萬元,,占2.41%。
三,、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)4532.89萬元,,其中:基本支出1241.95萬元,占27.4%,;項(xiàng)目支出3290.94萬元,,占72.6%;上繳上級支出0萬元,,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,,占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)4528.28萬元,與上年相比,,減少158.75萬元,減少3.51%,,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫和軍休職能劃出,資金減少,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4153.28萬元,占本年支出合計(jì)的91.72%,,與上年相比,,財(cái)政撥款支出減少1033.08萬元,減少24.87%,,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫和軍休職能劃出,,資金減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4153.28萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出55.5萬元,,占1.33%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出4093.19萬元,,占98.55%,;衛(wèi)生健康支出(類)支出4.59萬元,,占0.12%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1365.14萬元,,支出決算數(shù)為4153.28萬元,,完成年初預(yù)算的304.24%,其中:
1,、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為18.91萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,增加支出項(xiàng),。
2,、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為12.69萬元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,,增加支出項(xiàng)。
3,、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.9萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,增加支出項(xiàng),。
4,、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為12萬元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,,增加支出項(xiàng),。
5、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為321.14萬元,,支出決算為324.93萬元,完成年初預(yù)算的101.21%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算指標(biāo)調(diào)整,,增加支出項(xiàng),。
6、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為19.73萬元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整,。
7、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為10萬元,,支出決算為12.24萬元,完成年初預(yù)算的122.4%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整,。
8、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為941萬元,,支出決算為1546.82萬元,完成年初預(yù)算的164.38%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整,。
9、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為69萬元,,支出決算為109.28萬元,完成年初預(yù)算的158.38%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整,。
10、社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為4.08萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整.
11,、社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)老年福利(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為44.39萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整.
12、社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為10.07萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整.
13,、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為113.51萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整,。
14、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為149.95萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整。
15,、社會保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)城鄉(xiāng)最低生活保障金支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為24萬元,支出決算為1734.93萬元,,完成年初預(yù)算的7228.87%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整。
16,、社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
17,、社會保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為2.25萬元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
18,、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為17萬元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
19,、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.89萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加預(yù)算指標(biāo)增加支出。
20,、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.7萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加預(yù)算指標(biāo)增加支出。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1237.33萬元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)1137.25萬元,占基本支出的91.91%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,;公用經(jīng)費(fèi)100.08萬元,,占基本支出的8.09%,主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元,,支出決算為1.82萬元,,完成預(yù)算的91%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)支出,,與上年相比減少(增加)0萬元,,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是無此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元,,支出決算為1.82萬元,,完成預(yù)算的91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,,減少公務(wù)接待費(fèi)支出,,與上年相比增加0.05萬元,增長2.74%,,增長的主要原因是基本與上年持平,,單位實(shí)際接待任務(wù)大于上年度接待任務(wù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)支出,,與上年相比減少(增加)0萬元,,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是無此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)支出,,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是無此項(xiàng)支出,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.82萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,,累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括:無此項(xiàng)支出。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.82萬元,,全年共接待來訪團(tuán)組50個、來賓460人次(,,主要是外單位來衡考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,,主要是無此項(xiàng)支出,,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入181萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194萬元,;支出375萬元,,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出375萬元,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況如下:
1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為369萬元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整,,支出項(xiàng)增加。
2,、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中預(yù)算調(diào)整,支出項(xiàng)增加,。
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.08萬元,,比年初預(yù)算數(shù)減少873.32萬元,降低872.62%,。主要原因是:項(xiàng)目資金費(fèi)用轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出,。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元,,無此項(xiàng)支出,;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,無此項(xiàng)支出,。(注:三類會議,、培訓(xùn)活動,節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動,,請分項(xiàng)列明活動計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況)
十一,、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額31.53萬元,其中:政府采購貨物支出31.53萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.53萬元,,占政府采購支出總額的100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額31.53萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%,;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
十二,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,,其中,,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
十三,、2021年度預(yù)算績效情況說明
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,,其中,一級項(xiàng)目3個,,共涉及資金2915.94萬元,,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.6%。組織對2021年度1個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,,共涉及資金375萬元,,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.4%。組織對2021 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,,共涉及資金0 萬元,,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對“行政區(qū)劃和地名管理”“其他民政管理事務(wù)支出”“城鄉(xiāng)最低生活保障”等3個項(xiàng)目開展了部門評價,,涉及一般公共預(yù)算支出2915.94萬元,。政府性基金預(yù)算支出375萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元,。從評價情況來看,,2021年度我單位資金運(yùn)行維護(hù)決策正確,資金管理規(guī)范,,項(xiàng)目管理到位,,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率,。
組織對本單位開展整體支出績效評價,,涉及一般公共預(yù)算支出4153.28萬元,政府性基金預(yù)算支出375萬元,。從評價情況來看,,2021年度我單位資金運(yùn)行維護(hù)決策正確,資金管理規(guī)范,,項(xiàng)目管理到位,,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率,。我單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)、特困供養(yǎng),、社會福利有獎募捐,、社區(qū)建設(shè)、婚姻登記管理,、殯葬管理,、兒童收養(yǎng)登記管理,、社會救助管理工作、慈善,、社會福利事業(yè),、社會福利生產(chǎn)、行政區(qū)劃,、地名管理,、民間組織管理工作、信訪工作,。在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則,;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi),。
(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,“行政區(qū)劃和地名管理 ”項(xiàng)目績效自評得分95分,、“其他民政管理事務(wù)支出”項(xiàng)目績效自評得分95分、“城鄉(xiāng)最低生活保障”項(xiàng)目績效自評得分95分,,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為103萬元,,執(zhí)行數(shù)為3290.94萬元,完成預(yù)算的3195.09%,。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:確保各項(xiàng)行政區(qū)劃和地名管理工作的正常開展,,并圓滿完成各項(xiàng)任務(wù);履行好民政工作及上級賦予的職責(zé),;健全城鄉(xiāng)社會救助體系,,負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障救助工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:項(xiàng)目效益是一個長期的過程,,并非所有的投入當(dāng)年就能見效,,很難在短期內(nèi)見到效果,同時,,項(xiàng)目的效益難以定量地衡量,。下一步改進(jìn)措施:一是科學(xué)編制預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識,,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行預(yù)算編制,,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,,盡量壓縮變動性的,、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá),,提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性;二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時,,按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核,、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。
(3)部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
2021年度我單位項(xiàng)目支出3290.94萬元,,支出預(yù)算控制情況良好,,項(xiàng)目資金支出符合實(shí)際工作需要,基本完成了項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)考核,。
根據(jù)項(xiàng)目考核評分細(xì)則來看,,2021年度項(xiàng)目資金運(yùn)行維護(hù)決策正確,資金管理規(guī)范,,項(xiàng)目管理到位,,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率,,但是項(xiàng)目效益是一個長期的過程,,并非所有的投入當(dāng)年就能見效,很難在短期內(nèi)見到效果,,同時,,項(xiàng)目的效益難以定量地衡量。
第四部分
名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資
金,。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等,。
五,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
六,、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
七,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金等。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指衡陽市雁峰區(qū)白沙洲街道辦事處用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),,是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,,是政府行政開支的一部分。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,,如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋)
第五部分
附件
2021年度部門整體支出績效評價報(bào)告