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蒸湘區(qū)民政局2023年度部門決算

蒸湘區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站??rohaber.com????????????????????發(fā)布時間:2024-07-29 ???????????? ?????


2023年度

蒸湘區(qū)民政局部門決算


目錄

第一部分  蒸湘區(qū)民政局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一,、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件


第一部分  蒸湘區(qū)民政局單位概況

一、部門職責(zé)

1,、研究制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,;負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作方針政策的組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)民政信息宣傳,、政策研究和全區(qū)民政行政執(zhí)法檢查,。

2、主管全區(qū)農(nóng)村五保戶的五保供給和敬老院的建設(shè),、管理工作,。

3、建立并實(shí)施全區(qū)城鎮(zhèn),、農(nóng)村居民最低生活保障制度,。

4、承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)工作,,指導(dǎo)村委會,、居委會開展村,、居民自治活動;承擔(dān)居委會,、村委會的設(shè)立和調(diào)整工作,,負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)的管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理,;指導(dǎo)殯葬工作,。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記工作和兒童收養(yǎng)登記管理工作,。

6,、負(fù)責(zé)全區(qū)社會團(tuán)體的登記、管理和年度檢查工作,;監(jiān)督社會團(tuán)體活動,,查處社團(tuán)組織違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。

7,、負(fù)責(zé)省,、區(qū)、鄉(xiāng)界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作,;負(fù)責(zé)全區(qū)地名資料的收集,、整理和地名的命名、更名工作,。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)社會福利設(shè)施和城市社會孤老,、孤殘,、孤兒的管理;負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)的認(rèn)定審報,、管理和年檢工作,。

9、負(fù)責(zé)城市生活無著的流浪乞討人員救助管理工作,。

10,、負(fù)責(zé)民政財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作,,指導(dǎo),、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)管理和使用。

11,、承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

蒸湘區(qū)民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(政策法規(guī)股),、規(guī)劃財務(wù)人事股,、社會事務(wù)股、老幼服務(wù)股,、慈善事業(yè)和社會工作股,、居民收入核對股。

(二)決算單位構(gòu)成

蒸湘區(qū)民政局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:蒸湘區(qū)民政局本級,,無下屬二級預(yù)算單位,。


第二部分  2023年度部門決算表

(9張公開表格作為附件)

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表


第三部分  蒸湘區(qū)民政局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收,、支總計5302.70萬元,。與上年相比,增加747.74萬元,,增長16.42%,,主要是因?yàn)轫椖抠Y金增加。

二,、收入決算情況說明

2023年度收入合計5302.70萬元,,其中:財政撥款收入5,201.82萬元,占98.10%,;上級補(bǔ)助收入0萬元,,占0%;事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%;其他收入100.89萬元,,占1.90%,。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5302.70萬元,,其中:基本支出350.84萬元,,占6.62%,;項目支出4951.86萬元,占93.38%,;上繳上級支出0萬元,,占0%;經(jīng)營支出0萬元,,占0%,;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5,201.82萬元,,與上年相比,,增加746.94萬元,增長16.77%,主要是因?yàn)轫椖抠Y金增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4764.86萬元,占本年支出合計的89.86%,,與上年相比,,財政撥款支出增加407.08萬元,增長9.34%,,主要是因?yàn)轫椖抠Y金增加,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出4764.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1.64萬元,,占0.03%,;社會保障和就業(yè)(類)支出4,762.51萬元,占99.95%,;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.70萬元,占0.01%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2040.91萬元,,支出決算數(shù)為4764.86萬元,完成年初預(yù)算的233.47%,,其中:

1,、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi)),。

2、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.64萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項目經(jīng)費(fèi)),。

3,、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi))。

4,、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)

年初預(yù)算為369.51萬元,,支出決算為443.78萬元,完成年初預(yù)算的120.1%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項目經(jīng)費(fèi)),。

5,、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)

年初預(yù)算為61.00萬元,支出決算為66.32萬元,,完成年初預(yù)算的108.72%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi)),。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)

年初預(yù)算為1591.00萬元,,支出決算為1,809.00萬元,,完成年初預(yù)算的113.70%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi))。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為70.00萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項目經(jīng)費(fèi)),。

8,、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.82萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi))。

9,、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)

年初預(yù)算為19.40萬元,,支出決算為56.71萬元,完成年初預(yù)算的292.32%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項目經(jīng)費(fèi)),。

10,、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為215.08萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi))。

11,、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為80.50萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi))。

12,、社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為412.95萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項目經(jīng)費(fèi)),。

13,、社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1,478.44萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi))。

14,、社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為1萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi)),。

15、社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為113.97萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項目經(jīng)費(fèi)),。

16,、社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.95萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項目經(jīng)費(fèi))。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.70萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級,、本級預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項目經(jīng)費(fèi)),。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出350.84萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)327.55萬元,,占基本支出的93.36%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、獎勵金,;公用經(jīng)費(fèi)23.29萬元,,占基本支出的6.64%,主要包括印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,由于預(yù)算數(shù)為0萬元,,無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,,與上年決算數(shù)相同,主要原因是我單位未安排此項支出,。其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0萬元,,無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,,與上年決算數(shù)相同,,主要原因是我單位未安排此項支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,由于預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,與上年決算數(shù)相同,,主要原因是我單位未安排此項支出,。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,由于預(yù)算數(shù)為0萬元,,無法計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,,與上年決算數(shù)相同,主要原因是我單位未安排此項支出,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0萬元,,無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,,與上年決算數(shù)相同,,主要原因是我單位未安排此項支出

(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,,占0%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,。其中:

1,、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,,累計0人次,,我單位2023年度無因公出國(境)費(fèi)支出。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,,全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次,,我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出,。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,,蒸湘區(qū)民政局本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,,截至2023年12月31日,,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

2023年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支,。

十,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.29萬元,比上年決算數(shù)增加2.31萬元,,增長11.02%,。主要原因是:人員變動。

十一,、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)2萬元,,用于召開民政工作會議,人數(shù)300人,,內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)上級民政工作會議精神,;開支培訓(xùn)費(fèi)2萬元,用于救助工作,、兒童主任和社區(qū)工作者等培訓(xùn),,人數(shù)300人,內(nèi)容為救助,、兒童主任和社區(qū)工作者培訓(xùn)等,;未舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額188.91萬元,,其中:政府采購貨物支出62.86萬元,、政府采購工程支出40.20萬元、政府采購服務(wù)支出85.85萬元,。授予中小企業(yè)合同金額188.91萬元,占政府采購支出總額的100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額188.91萬元,,占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,,本單位共有車輛0輛,其中,,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十四,、2023年度預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

具體情況作為附件公開,。

(二)部門(單位)整體支出績效情況

具體情況作為附件公開。

(三)存在的問題及原因分析

具體情況作為附件公開,。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款,。

2.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。

4."三公"經(jīng)費(fèi):指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

6.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

7.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

8.項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,,事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

12.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

13.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

14.其他收入:指單位取得的除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入"等以外的各項收入,。

15.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額,。

16.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

17.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金,、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。

第5部 附件

2023年度部門整體支出績效評價報告

2023年度部門決算公開表格

蒸湘區(qū)民政局2023年決算公開表