蒸湘區(qū)應急管理局2021年部門預算公開說明
目 錄
第一部分:部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
二,、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
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四、一般公共預算收支情況
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五、其他重要事項的情況說明
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(三)部門預算政府采購情況
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
?。ㄎ澹┛冃繕嗽O(shè)置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格(附表)
一,、部門收支總表
二,、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
七,、一般公共預算基本支出明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八,、專戶預算支出表
九、三公經(jīng)費預算表
十,、政府性基金預算支出情況表
十一,、經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
十二、經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
十三,、整體支出績效目標表
十四,、項目支出績效目標表
十五、政府采購預算表
一,、部門基本概況
1,、職能職責
(一)負責應急管理工作,指導全區(qū)各鎮(zhèn)街各部門應對安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作
(二)貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章,、規(guī)程和標準,,組織編制全區(qū)應急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,。
(三)指導應急預案體系建設(shè),,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制本區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類,、自然災害類專項預案,,綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設(shè)施建設(shè),。
(四)牽頭對接全省統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設(shè),,負責本區(qū)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
(五)組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,,承擔區(qū)應對災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,,協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,,推進指揮平臺對接,負責做好人民解放軍,、武警部隊和民兵參與應急救援相關(guān)銜接工作,。
(七)統(tǒng)籌全區(qū)應急救援力量建設(shè),負責消防,、森林火災撲救,、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設(shè),,依權(quán)限做好駐區(qū)國家綜合性應急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作,指導地方及社會應急救援力量建設(shè),。
(八)負責全區(qū)消防管理有關(guān)工作,,指導消防監(jiān)督、火災預防,、火災撲救等工作,。
(九)指導協(xié)調(diào)全區(qū)森林和水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作,,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,,指導開展自然災害綜合風險評估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)災害救助工作,,組織指導災情核查,、損失評估、救災捐贈工作,,按權(quán)限管理,、分配中央,、省、市級下達和區(qū)級救災款物并監(jiān)督使用,。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),,指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)政府,、街道辦事處安全生產(chǎn)工作,,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作,。
(十二)按照分級,、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外),、材料,、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
(十三)依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作,。
(十四)開展應急管理交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作,。
(十五)制定全區(qū)應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同區(qū)發(fā)展和改革局,、區(qū)商務(wù)局,、區(qū)民政局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)控制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度,。
(十六)負責應急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理,、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)推廣應用和信息化建設(shè)工作,。
(十七)承擔區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,,組織執(zhí)行上級防汛抗旱指揮部和上級流域防汛抗旱指揮機構(gòu)的指示,、命令。
(十八)按照黨和國家有關(guān)"一崗雙責"的要求,,承擔分管行業(yè)內(nèi)黨風廉政、機關(guān)黨建,、防范化解重大風險,、脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)境保護、推進法治建設(shè),、食品安全,、文物安全、信訪接訪,、處置非法集資等方面的職責,。
(十九)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
2,、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)應急管理局下設(shè)辦公室、應急調(diào)查股,、自然災害防治管理股,、安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股,,政策法規(guī)股,。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1,、區(qū)應急救援事務(wù)中心,。2.區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊。
三,、部門收支總體情況
2021 年部門預算即本單位本級預算,。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,,也沒有使用政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件八財政專戶預算支出表,、附件九2021年"三公"經(jīng)費預算表,、附件十政府性基金預算支出表均為空。 收入包括經(jīng)費撥款,;支出包括保障本單位基本運行的經(jīng)費,,也包括專項商品和服務(wù)支出等項目經(jīng)費。
(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)( 249.08 )萬元,,其中,,一般公共預算撥款( 249.08 )萬元。收入較去年增加 59.64 萬元,,主要是人員經(jīng)費增加 14.65 萬元(因人員工資,、相關(guān)保險增加),專項經(jīng)費增加 35 萬元,,公用經(jīng)費增加等,。
?。ǘ┲С鲱A算:2021年年初預算數(shù)( 249.08 )萬元,其中,,一般公共服務(wù)支出( 249.08 )萬元,。支出較去年增加 59.64 萬元,主要是人員經(jīng)費增加 14.65 萬元(因人員工資,、相關(guān)保險增加),,專項經(jīng)費增加 35 萬元,公用經(jīng)費增加等,。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入( 249.08)萬元,具體安排情況如下:
?。ㄒ唬┗局С觯?/span>2021年基本支出年初預算數(shù)為( 174.08 )萬元,,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為( 75 )萬元,,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費支出等,。
五,、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款( 5.2 )萬元,。
2,、"三公"經(jīng)費預算
2021年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為(0 )萬元,其中,,公務(wù)接待費( 0)萬元,,公務(wù)用車購置及運行費( 0)萬元(其中公務(wù)用車運行費( 0)萬元),因公出國(境)費( 0)萬元,。與2020年部門預算三公經(jīng)費安排持平,。
3、政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額( 67.5)萬元,,其中政府采購貨物預算( 25)萬元,、政府采購服務(wù)預算( 42.5 )萬元。
4,、國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月31日,,本單位共有一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,;單位價值5萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值5萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)
2021年部門預算安排購置車輛0臺,。購置單位價值5萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),,單位價值5萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
5,、重點項目預算績效目標說明.
本單位納入2021年部門整體支出績效目標的金額為( 249.08)萬元,。實行績效目標管理的項目有 3個,涉及財政撥款預算 75萬元,。
六,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經(jīng)費:納財政預算管理的"三公"經(jīng)費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。