目 錄
第一部分 2024年部門預算編制說明
一,、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出預算
五,、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5,、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10,、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11,、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13,、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14,、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16,、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19,、國有資本經營預算表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22,、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
一、部門職能職責
1,、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和國家的法律、法規(guī),,落實上級黨委,、政府的各項決議和決定,落實科學發(fā)展觀,,堅持以人為本,,制訂本街道的工作目標、發(fā)展規(guī)劃和實施辦法,,并組織實施,。
2、以經濟建設為中心,,加強村社區(qū)基層基礎系列化建設,,強化機關干部作風,增強“雙向”服務意識,,提高辦事效率,,促進村社區(qū)經濟發(fā)展。
3,、執(zhí)行上級黨政機關的決定和命令,,保證其在本行政區(qū)域內的貫徹執(zhí)行和落實。
4,、加強黨的建設,,做好黨的工作;加強勤政,、廉政建設,;加強干部隊伍的管理,充分發(fā)揮基層黨組織在“四化”,,建設中的核心領導作用,。
5、強化社會治安綜合治理,,以法行政,,建設文明小區(qū),驅邪鄉(xiāng)惡,,打擊犯罪,,穩(wěn)定社會秩序,保一方平安,。
7,、制訂本轄區(qū)三個文明建設工作規(guī)則,抓好轄區(qū)內物質文明,、精神文明和政治文明建設,,全面推進民主政治和法治建設工作,。
8、管理好本行政區(qū)域內的科學,、教育,、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政,、民政、物價,、公安,、司法、計劃生育等各項行政工作,。
9,、制定街道企業(yè)、村級企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,,并組織實施。
10,、組織資源,、技術、人才開發(fā),,匯集和傳播經濟信息,,組織和協(xié)調各行各業(yè),為企業(yè)和合作經濟組織服務,,管理和推廣科學技術成果,。
11、按照國家的法律和法規(guī),,對本行政區(qū)域內各行業(yè)各企業(yè)實行監(jiān)督,,保障合作經營和個體經營者照章納稅,守法致富,。
12,、協(xié)調行政區(qū)域內各村社區(qū)、各行各業(yè),、各經濟組織之間,,政府同企業(yè)之間的關系。
13,、指導村(居)民委員會發(fā)揮群眾組織的自我教育,、自我管理、自我建設,、自我服務的作用,。
14,、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二,、機構設置情況
(二)機構設置
衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺人民政府設“四辦五中心一大隊”,分別為:四辦:黨政綜合辦公室,、基層黨建工作辦公室,、經濟發(fā)展辦公室、平安法治和應急管理辦公室,;五中心:農業(yè)綜合服務中心,、社會事務綜合服務中心、生態(tài)環(huán)境事務中心,、便民服務中心,、退役軍人服務站;一大隊:綜合行政執(zhí)法大隊,。
我單位無下級預算單位,,納入本年度部門預算編制范圍為衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺人民政府本級。
三,、部門收支總體情況
1,、收入預算
2024年收入預算2223.7萬元,比上年預算減少78.67萬元,,減少率3.54%,,增少的原因為人員減少。其中:一般公共預算撥款收入2223.7萬元,。
2,、支出預算
2024年支出預算2223.7萬元,比上年預算減少78.67萬元,,減少率3.54%,,增少的原因為人員減少。其中:社會保障和就業(yè)支出355.3萬元,,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1868.4萬元,。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2223.7萬元,,比上年預算減少78.67萬元,,減少率3.54%。其中:社會保障和就業(yè)支出355.3萬元,,占15.98%,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1868.4萬元,占84.02%,。
具體安排情況如下:
1,、基本支出
2024年年初預算數為1818.4萬元,,系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括用于在職人員的工資性支出,、離休人員的離休費、各項社會保障繳費,、住房公積金等人員經費,,以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出1600.43萬元,,商品和服務支出80.8萬元,,對個人和家庭的補助支出137.17萬元。
2,、項目支出
2024年年初預算數為405.3萬元,,是指單位為完成特定工作任務而發(fā)生的支出及村社區(qū)運轉經費。其中:村級運轉經費301.3萬元,,主要用于支付村級運轉經費及村干部工資,、后備干部及離退主干補貼;社區(qū)運轉經費54萬元,,主要用于社區(qū)運轉及社區(qū)惠民服務;基層事務50萬元,,主要為人大部所經費5萬,、政協(xié)工作室與界別組經費2萬、人武站所經費4萬,、經濟普查經費2萬,,財政所工作經費2萬、婦聯團委婦聯各工作經費2萬,,保障街道其他運轉事項經費29萬,,主要為保障街道各部門日常運轉及應急突發(fā)事務。
五,、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據,。
六、其他情況說明
1,、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費80.8萬元,,比上年預算減少6.4萬元,增少的原因為人員減少,、辦公費用的減少以及壓縮開支,。
2,、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算0萬元,較上年決算增加0萬元,。
3,、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排80.8萬元,主要包括:辦公費55.5萬元,、其他商品和服務支出25.3萬元,。
4、政府采購預算情況
2024年政府采購預算總額100萬元,。其中貨物類采購預算100萬元,;工程類采購預算0元;服務類采購預算0萬元,。
5,、國有資產占有情況
截至2023年末,本部門共有車輛4輛,,其中:縣級領導干部用車0輛,、一般公務用車3輛、應急保障用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,;單價50萬元以上通用設備0臺(套),,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
6,、新增資產配置情況
無新增資產,。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,,2024年我單位整體支出2223.7萬元,,全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個,,涉及項目支出405.3萬元,,其中:村級運轉經費301.3萬元,主要用于支付村級運轉經費及村干部工資,、后備干部及離退主干補貼,;社區(qū)運轉經費54萬元,主要用于社區(qū)運轉及社區(qū)惠民服務,;基層事務50萬元,,主要為人大部所經費5萬、政協(xié)工作室與界別組經費2萬,、人武站所經費4萬,、經濟普查經費2萬,,財政所工作經費2萬、婦聯團委婦聯各工作經費2萬,,保障街道其他運轉事項經費29萬,,主要為保障街道各部門日常運轉及應急突發(fā)事務。
七,、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,,預算單位用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。