目錄
第一部分 紅湘街道概況
一,、部門職責
二、機構設置
第二部分 紅湘街道2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 紅湘街道2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八,、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第一部分 紅湘街道概況
一,、部門職責
街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機構,,其在區(qū)人民政府及街道黨工委領導下,受區(qū)政府委托,,行使基層政權的部分權力,,管理轄區(qū)的行政工作。
1,、以經濟建設為中心,,負責對轄區(qū)內各種經濟組織進行協(xié)調、指導,,做好培植稅源工作,,努力為區(qū)域經濟發(fā)展營造良好的社會環(huán)境,,促進區(qū)域經濟發(fā)展;
2,、承擔轄區(qū)內市容環(huán)境衛(wèi)生,、道路日常養(yǎng)護等城市建設和管理職能,協(xié)助做好環(huán)境保護工作,;
3,、負責轄區(qū)社會治安綜合治理工作,維護轄區(qū)穩(wěn)定,;
4,、負責轄區(qū)精神文明建設工作;
5,、對轄區(qū)內城市管理,、社會服務、社會治安綜合治理,、精神文明建設等方面的工作行使組織領導,、綜合協(xié)調、監(jiān)督評議的行政管理職能,。
二,、機構設置及決算單位構成
(一) 內設機構設置。紅湘街道內設機構包括:黨政辦,、財政所,、衛(wèi)計辦、社保站,、綜治辦,、城建城管辦等辦所
(二)決算單位構成。紅湘街道2018年部門決算匯總公開單位構成包括:紅湘街道本級以及各站辦所財務統(tǒng)一歸口由財政所管理,,統(tǒng)一核算,。
第二部分 紅湘街道2018年度部門決算表(公開表附件)
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 紅湘街道2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入決算883.83萬元,,與上年增加18.11萬元,,增長2.1%,。增加的原因主要是人員工資按政策調增。
2018年度支出決算883.83萬元,,與上年增加18.11萬元,,增長2.1%。增加的原因是人員工資按政策調增,。
二,、收入決算情況說明
2018年度收入決算合計883.83萬元。其中財政撥款收入883.83萬元,,占比100%,。
三、支出決算情況說明
2018年度支出決算合計883.83萬元,。其中基本支出883.83萬元,,占比100%;無項目支出,。
2018年年底決算數(shù)883.83萬元,,其中,工資福利支出667.24萬元,,商品和服務支出164.55萬,,對個人和家庭補助49.52萬元,對企業(yè)的補助2.52萬,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入決算883.83萬元,其中:一般公共預算撥款收入決算883.83萬元,,政府性基金預算財政撥款收入決算0萬元,。與上年對比增加18.11萬元,增長2.1%,。增加的主要原因是人員工資按政策調增,。
2018年度財政撥款支出決算883.83萬元,其中:一般公共預算撥款支出決算883.83萬元,,政府性基金預算財政撥款支出決算0萬元,。與上年對比增加18.11萬元,增長 2.1%,。增加的主要原因是人員工資按政策調增,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況,。
2018年度財政撥款支出決算883.83萬元,,占本年支出100%。
(二)財政撥款支出決算結構情況,。
2018年財政撥款支出決算883.83萬元,。其中基本支出883.83萬元,,占比100%;項目支出0萬元,,占比0%,。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出決算883.83萬元,,其中:基本支出883.83萬元(一般公共服務支出359.23萬元,,社會保障和就業(yè)支出388.94萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.46萬元,,城鄉(xiāng)社區(qū)支出88萬元,,其他支出4.2萬元)。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算883.83萬元,,其中:人員經費支出716.76萬元,占比81.1%(工資福利支出667.24萬元,,對個人和家庭的補助支出49.52萬元),,公用經費支出167.07萬元,占比18.9%(商品和服務支出164.55萬元,、對企業(yè)的補助2.52萬元),。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年度“三公”經費實際支出5.99萬元(公務接待費1.9萬元,,公務用車運行費4.09萬元),。2018年度“三公”經費實際支出比上年減少1.61萬元,減少21.18%(公務接待費減少0.1萬元,,公務用車運行費減少1.51萬元),。“三公”經費減少的原因主要是嚴格按照“三公”經費管理規(guī)定執(zhí)行,認真貫徹落實“三公”經費的文件精神,,公務用車的減少,。公務用車運行維護費4.09萬元,公務用車保有量2輛(一輛為一般公務用車,,一輛為城管執(zhí)法用車),。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九,、關于2018年度預算績效情況說明
我街道根據(jù)預算績效管理暫行辦法,,認真開展了預算績效評價。編制好預算績效計劃,,明確績效目標,;對預算資金的產出和結果進行績效評價,并向有關部門提交績效評價報告,。根據(jù)預算績效評價情況,,對預算績效管理中存在的問題認真加以研究,進一步完善管理制度,,改進管理措施,,提高管理水平,規(guī)范支出行為,,降低行政成本,。
十、其他重要事項
(一)2018年本級行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共決算為883.83萬元,,比2017年決算增加18.11萬元,,上升2.1%。
主要原因是:人員工資的增加,。
(二)政府采購支出情況,。本部門2018 年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況,。截至2018年12 月31 日,,本部門共有車輛2輛,其中,,一般公務用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
第四部分 名詞解釋
1,、機關運行經費:是指各部門的公用經費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
附件: