目錄
第一部分:部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二,、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四,、一般公共預算收支情況
(一)基本支出
(二)項目支出
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)"三公"經(jīng)費預算
(三)部門預算政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)績效目標設置情況
六,、名詞解釋
第二部分部門預算公開表格(附表)
一,、部門收支總表
二,、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
七,、一般公共預算基本支出明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八,、專戶預算支出表
九、三公經(jīng)費預算表
十,、政府性基金預算支出情況表
十一,、經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
十二,、經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
十三、整體支出績效目標表
十四,、項目支出績效目標表
十五,、政府采購預算表
一、部門基本概況
1,、職能職責
街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機構,,其在區(qū)人民政府及街道黨工委領導下,受區(qū)政府委托,,行使基層政權的部分權力,,管理轄區(qū)的行政工作。
⑴以經(jīng)濟建設為中心,,負責對轄區(qū)內各種經(jīng)濟組織進行協(xié)調,、指導,做好培植稅源工作,,努力為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展營造良好的社會環(huán)境,,促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;
⑵承擔轄區(qū)內市容環(huán)境衛(wèi)生,、道路日常養(yǎng)護等城市建設和管理職能,,協(xié)助做好環(huán)境保護工作;
⑶負責轄區(qū)社會治安綜合治理工作,,維護轄區(qū)穩(wěn)定;
⑷負責轄區(qū)精神文明建設工作,;
⑸對轄區(qū)內城市管理,、社會服務、社會治安綜合治理,、精神文明建設等方面的工作行使組織領導,、綜合協(xié)調、監(jiān)督評議的行政管理職能,。
2,、機構設置
下設黨政辦、財政所,、衛(wèi)計辦,、社保站、綜治辦,、城建城管辦等辦所,,各辦所財務統(tǒng)一歸口由財政所管理,統(tǒng)一核算,。
二,、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、無
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即本單位本級預算,。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,,所以公開的附件8、9,、10表均為空,。收入包括經(jīng)費撥款;支出包括保障本單位基本運行的經(jīng)費,,也包括運行維護經(jīng)費等項目經(jīng)費,。
(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)515.34萬元,其中,,一般公共預算撥款515.34萬元,。收入較去年增加201.84萬元,主要是人員經(jīng)費增加130.34萬元(因人員工資,、相關保險增加),,公用經(jīng)費增加11.5萬元,專項經(jīng)費增加60萬元,。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)515.34萬元,,其中,一般公共服務支出515.34萬元,。支出較去年增加201.84萬元,,主要是人員經(jīng)費增加130.34萬元(因人員工資、相關保險增加),,公用經(jīng)費增加11.5萬元,,專項經(jīng)費增加60萬元。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入515.34萬元,,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為515.34萬元,是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為60萬元,,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費支出等,。
五,、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本部門的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款9.5萬元,。
2,、"三公"經(jīng)費預算
2021年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,,公務接待費0萬元,,公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,。與2020年部門預算三公經(jīng)費安排持平,。
3、政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額42.3萬元,,其中政府采購貨物預算37.8萬元,、政府采購服務預算4.5萬元。
4,、國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月31日,,本單位共有一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,;單位價值5萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值5萬元以上的專用設備0臺(套)
2021年部門預算安排購置車輛0臺,。購置單位價值5萬元以上的通用設備0臺(套),,單位價值5萬元以上的專用設備0臺(套)。
5,、重點項目預算績效目標說明.
本單位納入2021年部門整體支出績效目標的金額為515.34萬元。實行績效目標管理的項目有2個,,涉及財政撥款預算60萬元,。
六、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經(jīng)費:納財政預算管理的"三公"經(jīng)費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。