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蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處2023年度部門(mén)決算

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2023年度

蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處部門(mén)決算


目錄

第一部分  蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處單位概況

一,、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件


第一部分  蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處單位概況

一,、部門(mén)職責(zé)

街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu),,其在區(qū)人民政府及街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)下,受區(qū)政府委托,,行使基層政權(quán)的部分權(quán)力,,管理轄區(qū)的行政工作。

1,、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,,負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo),,做好培植稅源工作,,努力為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會(huì)環(huán)境,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,;

2,、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生、道路日常養(yǎng)護(hù)等城市建設(shè)和管理職能,,協(xié)助做好環(huán)境保護(hù)工作,;

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作,,維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定,;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,;

5,、對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會(huì)服務(wù),、社會(huì)治安綜合治理,、精神文明建設(shè)等方面的工作行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、監(jiān)督評(píng)議的行政管理職能,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:黨政辦,、財(cái)政所,、衛(wèi)健辦、社保站,、綜治辦,、城建城管辦等辦所。

(二)決算單位構(gòu)成

蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處本級(jí),,無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。


第二部分  2023年度部門(mén)決算表

(9張公開(kāi)表格作為附件)

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表


第三部分  蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收,、支總計(jì)1177.90萬(wàn)元,。與上年相比,減少60.12萬(wàn)元,,減少4.86%,,主要是人員變動(dòng),。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1177.90萬(wàn)元,,其中:財(cái)政撥款收入1084.36萬(wàn)元,,占92.06%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,,占0%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%,;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,,占0%,;其他收入93.55萬(wàn)元,占7.94%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1177.90萬(wàn)元,其中:基本支出933.68萬(wàn)元,,占79.27%,;項(xiàng)目支出244.22萬(wàn)元,占20.73%,;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,,占0%,;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1084.36萬(wàn)元,,與上年相比,,減少47.58萬(wàn)元,減少4.20%,主要是人員變動(dòng),。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1075.43萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.30%,,與上年相比,,財(cái)政撥款支出減少50.31萬(wàn)元,減少4.47%,主要是人員變動(dòng),。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1075.43萬(wàn)元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出793.70萬(wàn)元,占73.80%,;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出17.20萬(wàn)元,,占1.60%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出185.36萬(wàn)元,,占17.24%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出2.32萬(wàn)元,,占0.22%,;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出5.40萬(wàn)元,占0.50%,;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出59.05萬(wàn)元,,占5.49%;農(nóng)林水(類(lèi))支出2.40萬(wàn)元,,占0.22%,;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出10.00萬(wàn)元,占0.93%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為819.92萬(wàn)元,,支出決算數(shù)為1075.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.16%,,其中:

1,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.27萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))

2,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為587.97萬(wàn)元,,支出決算為567.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.48%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,。

3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為227.95萬(wàn)元,,支出決算為168.34萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的73.85%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,。

4,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0.30萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

5、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為4.61萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

6,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15.99萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))。

7,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為1.54萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

8、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為1.91萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))。

9,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為2.75元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

10、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為2.0萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

11、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為27.69萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

12,、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為16.20萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))。

13,、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為1.00萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

14,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))。

15,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為130.93萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為8.76萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

17,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.30萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))。

18,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為12.50萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

19,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.10萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))。

20,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為7.17萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為14.60萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

22、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為2.32萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

23,、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.40萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為5.00萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

25,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7.07萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))。

26,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為46.98萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

27、農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為2.40萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí),、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

28,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加部分上級(jí)、本級(jí)預(yù)算資金(包含人員經(jīng)費(fèi),,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)),。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出831.21萬(wàn)元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)650.97萬(wàn)元,,占基本支出的78.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)180.23萬(wàn)元,,占基本支出的21.68%,,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,無(wú)法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,,與上年決算數(shù)相同,,主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,與上年決算數(shù)相同,,主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,無(wú)法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,,與上年決算數(shù)相同,主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,無(wú)法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,,與上年決算數(shù)相同,,主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,與上年決算數(shù)相同,,主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。

(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,。其中:

1,、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,,我單位2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出,。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),、來(lái)賓0人次,我單位2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出,。

3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,,蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2023年12月31日,,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.93萬(wàn)元,;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,;支出8.93萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,,項(xiàng)目支出8.93萬(wàn)元,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

1,、其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為8.93萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)工作需要追加資金。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2023年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出189.16萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)減少177.75萬(wàn)元,,減少48.44%,。主要原因是:按上級(jí)政策實(shí)行節(jié)約開(kāi)支,。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,,我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出,;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,,我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),。

十二,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,由于政府采購(gòu)總額為0萬(wàn)元,,無(wú)法進(jìn)行百分比測(cè)算,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,由于政府采購(gòu)總額為0萬(wàn)元,,無(wú)法進(jìn)行百分比測(cè)算;由于貨物支出金額為0萬(wàn)元,,無(wú)法進(jìn)行貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比測(cè)算,;由于工程支出金額為0萬(wàn)元,無(wú)法進(jìn)行工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測(cè)算,;由于服務(wù)支出金額為0萬(wàn)元,,無(wú)法進(jìn)行服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比測(cè)算。

十三,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,;單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套),。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

具體情況作為附件公開(kāi)。

(二)部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況

具體情況作為附件公開(kāi),。

(三)存在的問(wèn)題及原因分析

具體情況作為附件公開(kāi),。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。

4."三公"經(jīng)費(fèi):指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi))以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

7.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出,。

8.項(xiàng)目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

12.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

13.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

14.其他收入:指單位取得的除上述"財(cái)政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"等以外的各項(xiàng)收入,。

15.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額,。

16.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

17.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金,、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。

第5部 附件

2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處2023年決算公開(kāi)表