2021年度
蒸湘街道辦事處
部門(mén)決算
目錄
第一部分蒸湘街道辦事處單位概況
一,、部門(mén)職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十,、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三,、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
蒸湘街道辦事處
概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)蒸湘街道辦事處下設(shè)黨政辦公室,、綜治辦,、衛(wèi)健辦辦、民政辦,、勞保站,、財(cái)政所、安監(jiān)站,、文化站等站辦所,,下轄太平一、太平二,、紅湖,、溫家臺(tái)、大元頭,、陽(yáng)輝橋,、世紀(jì)城,、肖家灣、石獅堰,、平湖,、衡邵、立新一,、立新二,、廖家灣14個(gè)居委會(huì),松亭村,、長(zhǎng)湖村,、大立村3個(gè)行政村共計(jì)17個(gè)村社區(qū)。
(二)主要職責(zé)有:1,、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定,、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),。2,、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量,。3,、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理,、監(jiān)督及增值保值責(zé)任,。4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,,保障公民的權(quán)利,,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。5,、指導(dǎo)居民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),,促進(jìn)居民委員會(huì)民主自治,。6、保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境,。7,、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。蒸湘街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:蒸湘街道辦事處實(shí)有人數(shù)合計(jì)227人,,其中:在職人員159人,,包括街道本級(jí)76人以及社區(qū)人員83人,;離退休人員68人。
(二)決算單位構(gòu)成,。蒸湘街道辦事處單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:蒸湘街道辦事處單位本級(jí)以及下轄社區(qū)的工作經(jīng)費(fèi)
第二部分
部門(mén)決算表
(相關(guān)表格見(jiàn)附件)
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)3012.92萬(wàn)元,。與上年相比,,增加746.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.76%,,主要是因?yàn)?/span>原蒸湘街道辦事處與原長(zhǎng)湖人民政府合并為一個(gè)單位,,人員、村社區(qū)增加,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1869.74萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1692.01萬(wàn)元,,占90.5%,;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,占0%,;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%,;其他收入177.73萬(wàn)元,,占9.5%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3012.92萬(wàn)元,,其中:基本支出2614.92萬(wàn)元,占86.79%,;項(xiàng)目支出398萬(wàn)元,,占13.21%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,,占0%,;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%,;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,,占0%。
財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2187.7萬(wàn)元,,與上年相比,,增加493.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.56%,主要是因?yàn)?/span>原蒸湘街道辦事處與原長(zhǎng)湖人民政府合并為一個(gè)單位,,人員,、村社區(qū)增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2187.7萬(wàn)元,,占本年支出合計(jì)的72.61%,與上年相比,,財(cái)政撥款支出增加1167.37萬(wàn)元,,增長(zhǎng)53.36%,主要是因?yàn)?/span>原蒸湘街道辦事處與原長(zhǎng)湖人民政府合并為一個(gè)單位,,人員,、村社區(qū)增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2187.7萬(wàn)元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1466.4萬(wàn)元,,占67.03%;公共安全支出2萬(wàn)元,,占0.09%,;科學(xué)技術(shù)支出4萬(wàn)元,占0.18%,;文化旅游體育與傳媒支出26.82萬(wàn)元,,占1.23%;社會(huì)保障和就業(yè)支出411.99萬(wàn)元,,占18.83%,;衛(wèi)生健康支出134.53萬(wàn)元,占6.15%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.78萬(wàn)元,,占2.6%;農(nóng)林水支出78.17萬(wàn)元,,占3.57%,;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元,占0.23%,;其他支出2萬(wàn)元,,占0.09%,。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2185.7萬(wàn)元,,支出決算數(shù)為2185.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為6.7萬(wàn)元,支出決算為6.7萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
2,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為718.38萬(wàn)元,支出決算為718.38萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
3,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為369.27萬(wàn)元,支出決算為369.27萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
4,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
5,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為180.33萬(wàn)元,支出決算為180.33萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
6,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為66.15萬(wàn)元,支出決算為66.15萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
7,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0.18萬(wàn)元,支出決算為0.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
8、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))稅收事務(wù)(款)其他上事務(wù)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為4.81萬(wàn)元,,支出決算為4.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
9、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為3.2萬(wàn)元,,支出決算為3.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
10,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為2.85萬(wàn)元,,支出決算為2.85萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
11,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為25.35萬(wàn)元,,支出決算為25.35萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
10,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為60.16萬(wàn)元,,支出決算為60.16萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
10,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27萬(wàn)元,,支出決算為27萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
11,、公共安全支出(類(lèi))司法(款)其他司法支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
12,、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4萬(wàn)元,,支出決算為4萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
13,、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化與旅游支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為26.82萬(wàn)元,,支出決算為26.82萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
14,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為25萬(wàn)元,,支出決算為25萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
15,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為338.9萬(wàn)元,,支出決算為338.9萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
16,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.71萬(wàn)元,,支出決算為2.71萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
17,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為16.91萬(wàn)元,,支出決算為16.91萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
18,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為3.12萬(wàn)元,支出決算為3.12萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
19,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
20,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為1.68萬(wàn)元,支出決算為1.68萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
21,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為8.88萬(wàn)元,支出決算為8.88萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
22,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為6.3萬(wàn)元,支出決算為6.3萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
23,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元,支出決算為0.35萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
24,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0.16萬(wàn)元,,支出決算為0.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
25、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為49.88萬(wàn)元,,支出決算為49.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
26,、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為3.5萬(wàn)元,支出決算為3.5萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
27,、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為79.41萬(wàn)元,支出決算為79.41萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
28,、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為1.75萬(wàn)元,支出決算為1.75萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
29,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為3.65萬(wàn)元,支出決算為3.65萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位。
30,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0.73萬(wàn)元,支出決算為0.73萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為4萬(wàn)元,,支出決算為4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
32、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)開(kāi)支(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)開(kāi)支(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為48.4萬(wàn)元,,支出決算為48.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
33、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為70.25萬(wàn)元,,支出決算為70.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
34、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為7.92萬(wàn)元,,支出決算為7.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
35、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元,,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出到位,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1787.69萬(wàn)元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)1160.75萬(wàn)元,,占基本支出的64.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn),、住房公積金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等,;公用經(jīng)費(fèi)626.94萬(wàn)元,占基本支出的35.07%,,主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等 ,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.54萬(wàn)元,,支出決算為1.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)相關(guān)支出,,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是無(wú)相關(guān)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)相關(guān)支出,,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是無(wú)相關(guān)支出,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)相關(guān)支出,,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是無(wú)相關(guān)支出,。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.54萬(wàn)元,,支出決算為1.54萬(wàn)元,,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),,與上年相比減少3.08萬(wàn)元,,減少66.66%,減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)收回。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.54萬(wàn)元,,占100%,。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:
支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,,主要是無(wú)發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.54萬(wàn)元,,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,,單位本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.54萬(wàn)元,,主要是加油及維修支出,,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬(wàn)元,;支出2萬(wàn)元,,其中基本支出2萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。具體情況如下:用于社會(huì)福利的彩票公益金支出
1、其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,,上年應(yīng)下?lián)苌鐓^(qū)福利彩票公益金未撥付,,本年撥付。
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出626.95萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)增加350.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)56%,。主要原因是:原蒸湘街道辦事處與原長(zhǎng)湖人民政府合并為一個(gè)單位,,人員、村社區(qū)增加,防疫開(kāi)支增加,。
十,、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,沒(méi)有召開(kāi)會(huì)議,,人數(shù)0人,,內(nèi)容為無(wú);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元,,用于開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法培訓(xùn),,人數(shù)24人,內(nèi)容為安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法培訓(xùn),;沒(méi)有舉辦活動(dòng),,開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是無(wú),。
十一,、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,占授予中小企業(yè)合同金額的0%,;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛1輛,,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,,其他用車(chē)主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我部門(mén)組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),,二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金30萬(wàn)元,,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。組織對(duì)2021年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0 萬(wàn)元,,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。組織對(duì)2021 年度等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。
組織對(duì)等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,,暫無(wú),。
組織對(duì)等0 個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0 萬(wàn)元,,政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,暫無(wú),。
(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
蒸湘區(qū)蒸湘街道環(huán)境保護(hù)整治(金星路)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,,執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是金星路近400米,,受益近2萬(wàn)人,;二是為邊冠都現(xiàn)代城、金域豪庭小區(qū)住戶(hù)及大立實(shí)驗(yàn)小學(xué),、冠都幼兒園師生出行提供便利,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是無(wú);二是無(wú),。下一步改進(jìn)措施:一是無(wú),;二是無(wú)。
暫無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述,。
(3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
蒸湘區(qū)蒸湘街道環(huán)境保護(hù)整治(金星路)項(xiàng)目,年初設(shè)計(jì)目標(biāo)為金星路近400米,,受益近2萬(wàn)人,。為周邊冠都現(xiàn)代城、金域豪庭小區(qū)住戶(hù)及大立實(shí)驗(yàn)小學(xué),、冠都幼兒園師生出行提供便利,。年底綜合目標(biāo)完成情況,圓滿完成年初設(shè)定目標(biāo),。
第四部分
名詞解釋
一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
(二)其他收入:指除"財(cái)政撥款收入"等以外的收入。主要是上級(jí)主管部門(mén)的撥款,、存款利息收入等,。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi)):主要用于人力資源社會(huì)保障管理事務(wù)支出?!?/span>
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(八)"三公"經(jīng)費(fèi):用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保證機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備設(shè)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分
附件
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS
蒸湘街道2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件